Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 176002 73,87 s DPH 05.09.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, 24.11.2020
Faktúra 206355 Spotreba el.energie 10/2020 Idea 2,23 s DPH Zml BONUL, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206347 Dodávka tepla 10/2020 Novozámocká 2 548.49 s DPH Zml Energo - SK, a.s. 11.05.2021
Faktúra 206348 Plyn 11/2020 Dvorčianska 559,00 s DPH Zml Energo - SK, a.s. 11.05.2021
Faktúra 206349 Stavebný materiál - opr. omietky 89,92 s DPH Obj 20146 L & Š, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206350 Materiál na elektroinštaláciu - kuchyňa, šatne, fitnes 28,68 s DPH Obj 20148 L & Š, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206351 ISIC/EURO26 - členské (5 ks + 5 ks) 100,00 s DPH Zml CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 11.05.2021
Faktúra 206352 ISIC karty - žiaci (32 ks) + Itic karta (1 ks) 299,00 s DPH Zml TransData s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206353 Čistenie a odvod odpadových vôd 10/2020 139,49 s DPH Zml ORCOM s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206354 Spotreba voda 10/2020 Idea 53,61 s DPH Zml BONUL, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206356 Materiál na opravu - vyspravenie otvoru po vodároch 18,30 s DPH Obj 20150 L & Š, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206345 Spotreba vody 10/2020 Dvorčianska 20,74 s DPH Zml Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.05.2021
Faktúra 206357 Spotreba el.energie 10/2020 Dvorčianska 276,55 s DPH Zml Energo - SK, a.s. 11.05.2021
Faktúra 206358 Spotreba el.energie 10/2020 Novozámocká - preddavok 803,06 s DPH Zml Energo - SK, a.s. 11.05.2021
Faktúra 206359 Spotreba el.energie 10/2020 Novozámocká 1 406.54 s DPH Zml Energo - SK, a.s. 11.05.2021
Faktúra 206360 PU voda - Materiál na opravu - oprava a náter kuchyňa 1.poschodie, schodisko a vestibul 151,61 s DPH Obj 20149 L & Š, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206361 DDHM - stojan na TV 205,80 s DPH Obj 20151 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 11.05.2021
Faktúra 206362 PU voda - Materiál na opravu 95,71 s DPH Obj 20152 L & Š, s.r.o. 11.05.2021
Faktúra 206363 DDHM - hliníkový plošinový vozík, rež.materiál - značkovací kužeľ (2 ks) 299,52 s DPH Obj 20147 A J Produkty a.s. 11.05.2021
Faktúra 206364 Služby Virtuálnej knižnice 11/2020 16,56 s DPH Zml KOMENSKY, s.r.o. 11.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2931